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英國VAT稅號申請注冊流程及費用及英國VAT稅如何申報?

英國VAT簡介:VAT是Value Added Tax的簡寫,是歐盟國家普遍的售后增值稅,也即貨物售價的利潤稅。不同類型的產品收取的增值稅VAT費率也不相同,但絕大多數產品都是按標準VAT稅率20%計。



英國VAT稅如何申報?
按照英國稅法規定,VAT稅按季度申報,每個VAT稅號每3個月需要向英國稅務部門(HMRC)進行一次當季進口和銷售情況的申報,結算該季度在該VAT稅號下的所有進口稅(Import VAT)和銷售稅(Sales VAT)。季度申報VAT=銷售稅-進口稅,銷售稅大于進口稅則繳納額外的銷售稅,反之則退返超出的進口稅。


 


針對英國境外人士或公司身份申請英國稅號,并不產生當地公司稅,只需申報和繳納增值稅即可。如果VAT稅務主體在英國當地產生費用,提供相關的單據,可作為進項抵扣材料。對于跨境電商賣家來說,退稅主要是對沖當期的銷項稅。當然,退稅的前提是VAT稅號主體在清關時正確使用自己的VAT稅號清關繳稅。



如果符合退稅條件,退稅的形式有兩種:一、以支票形式;二、退回到你的VAT賬號里,當作余額留在下期需交銷售稅時
如何繳納VAT增值稅?



根據英國稅務部門的規定,VAT稅號主體可以通過兩種途徑申請退稅(進口稅)和繳稅(銷售稅):一、使用英國稅務部門的官方在線操作系統自行申報;二、指定正規會計師代為操作。


對于當前跨境電商賣家的情況,該如何申報和繳納VAT稅呢?
如果是新的賣家賬號,剛開始銷售也沒有污點記錄,那么只需要按照上述申報要求中的方式每季度按時申報和繳納即可,但對于運營中的老賬號,按照英國稅法的規定,是需要補交綁定VAT稅號之前的因為沒有申報而欠下的稅額的。



在實際運營中,有部分賣家早在之前已經申請并綁定了VAT稅號,但處于成本方面的考慮或者受不專業的稅務代理機構的誤導而進行了低申報或者零申報,對于這種情況,一旦被稅務部門審核到,既需要補繳稅款,還會根據所差稅額多少被追繳罰款。


正是基于這種情況,部分銷售金額大但一直沒有繳稅的賣家已經開始著手對庫存進行清貨,準備在被稅務部門追繳時放棄賬號,同時拿新賬號對老賬號的產品進行跟賣。當然,這只是部分賣家的一種思路,但肯定不算是最佳方案。


但不管怎么說,VAT稅的繳納已是在所難免,對于打算長期堅守亞馬遜歐洲站(尤其是英國站)的賣家來說,尚未申請VAT稅號的,需要盡快行動,畢竟申請稅號也是需要2-4周左右的時間,而已經申請了稅號的賣家,要隨時關注系統提示,及時作出添加和申報,避免被系統誤傷,導致賬號掛掉。至于那些運營時間長、交易量大、需補繳稅款金額高的賣家,自行做好衡量,權衡利弊,選擇最適合自己的方式吧



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